第一部分 部门概况
一、部门主要职能职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 2025年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、国有资本经营预算支出情况说明
五、财政拨款“三公”经费预算情况说明
六、项目支出预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、项目支出绩效目标情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2025年部门预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公经费”支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、部门项目支出
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
第一部分 部门概况
一、中共内蒙古自治区委员会机构编制委员会办公室主要职能职责
中共内蒙古自治区委员会机构编制委员会办公室是自治区党委机构编制委员会的办事机构,承担自治区党委机构编制委员会日常工作,为正厅级,列自治区党委工作机关序列,归口自治区党委组织部管理。
二、机构设置及预算单位构成情况
单位内设综合处、研究室(政策法规处)、一处、二处、三处、四处、监督检查处、事业单位登记管理处(内蒙古自治区事业单位登记管理局)8个职能处室与机关党委(人事处)。
单位情况表
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
1 |
中共内蒙古自治区委员会机构编制委员会办公室本级 |
财政拨款的行政单位 |
第二部分 2025年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
2025年中共内蒙古自治区委员会机构编制委员会办公室(机关本级)总收入1516.68万元。
2025年中共内蒙古自治区委员会机构编制委员会办公室(机关本级)本年收入预算1516.68万元,比2024年预算增加28.79万元,增加1.93%,增加主要原因:工作人员职务职级增长,工资福利支出增长。
2025年预算收入与2024年预算收入对比:
2025年预算收入比2024年预算收入增加28.79万元,增加1.93%。
2025年预算支出与2024年预算支出对比:
2025年中共内蒙古自治区委员会机构编制委员会办公室(机关本级)本年支出预算1516.68万元,比2024年预算增加28.79万元,增加1.93%,增加主要原因:工作人员职务职级增长,工资福利支出增长。
(一)部门预算收入情况说明
2025年中共内蒙古自治区委员会机构编制委员会办公室(机关本级)部门预算总收入1516.68万元,其中:一般公共预算拨款收入1516.68万元,占比100.00%;政府性基金预算拨款收入0.00万元,占比0.00%;事业收入0.00万元,占比0.00%;事业单位经营收入0.00万元,占比0.00%;其他收入0.00万元,占比0.00%;上年结转0.00万元,占比0.00%,用事业基金弥补的收支差额0.00万元,占比0.00%。
(二)部门预算支出情况说明
2025年中共内蒙古自治区委员会机构编制委员会办公室(机关本级)部门预算支出1516.68万元。其中:基本支出1182.68万元,占比77.98%;项目支出334万元,占比22.02%。
项目支出主要用于2025年人才工作项目资金、事业发展经费支出等方面。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
(一)财政拨款规模情况
中共内蒙古自治区委员会机构编制委员会办公室机关本级
2025年度财政拨款收、支总预算1516.68万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加28.79万元,增加1.93%。主要原因是工作人员职务职级增长,工资福利支出增长。
(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
自治区党委编办(本级)2025年一般公共预算财政拨款支出预算1516.68万元,与上年相比增加28.79万元,增加1.93%。具体情况如下:
具体情况如下:
1.一般公共服务支出 年初预算数为1163.90万元,与上年相比增加15.20万元。其中:
(1)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)。年初预算851.90万元,与上年相比增加26.20万元,增长3.17%。变动原因:工作人员职务职级增长,工资福利支出增长。
(2)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)。年初预算312万元,与上年相比减少11万元,下降3.41%。变动原因:2025年无上年结转项目经费。
2.社会保障和就业支出 年初预算数为200.26万元,比上年预算数增加8.35万元。主要由于工作人员职务职级增长,工资增加,保险基数增加,缴纳支出增加。
(1)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算55.48万元,与上年持平。
(2)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算81.85万元,与上年相比增加2.90万元,增长3.67%。变动原因:主要由于工作人员职务职级增长,工资增加,保险基数增加,缴纳支出增加。
(3)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算40.93万元,与上年相比增加1.46万元,增长3.70%。变动原因:主要由于工作人员职务职级增长,工资增加,保险基数增加,缴纳支出增加。
(4)行政事业单位养老支出(款)引进人才费用(项)。年初预算22.00万元,增长22.22%。变动原因为增加定向选调生2名。
3、卫生健康支出66.81万元,比上年预算数增加2.36万元。主要用于缴纳干部医疗保险等支出。
(1)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算36.31万元,与上年相比增加1.31万元,增长3.74%。变动原因:主要由于工作人员职务职级增长,工资增加,保险基数增加,缴纳支出增加。
(2)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算30.51万元,与上年相比增加1.06万元,增长3.60%。变动原因:主要由于工作人员职务职级增长,工资增加,保险基数增加,缴纳支出增加。
4、住房保障类85.69万元,比上年预算数增加2.86万元。主要用于住房公积金支出。
住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算85.69万元,与上年相比增加2.86万元,增长3.45%。变动原因:年初预算36.31万元,与上年相比增加1.31万元,增长3.74%。变动原因:主要由于工作人员职务职级增长,工资增加,基数增加,缴纳支出增加。
(三)一般公共预算基本支出预算情况说明
2025年度自治区党委编办(机关本级)一般公共预算财政拨款基本支出预算1182.68万元,其中:
1.人员经费999.67万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助等。
2.公用经费183.01万元。主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
政府性基金预算财政拨款0.00万元,比上年预算数增加0.00万元,增长0.00%。
中共内蒙古自治区委员会机构编制委员会办公室(机关本级)无政府性基金财政拨款。
四、国有资本经营预算支出情况说明
2025年国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少) 0 %。主要原因是本部门(单位)无国有资本经营预算支出。
五、财政拨款“三公”经费预算情况说明
2025年财政拨款“三公”经费支出预算11万元,与上年预算数持平;2025年预算数比上年支出执行数增加6.93万元,增加170.27%。变动原因:为保障单位正常运转及业务安排“三公”经费预算,其中:
1.因公出国(境)费用2.00万元,同上年预算数持平。
2.公务接待费2.00万元,比上年预算数持平。2025年预算数比上年支出执行数增加1.23万元,增加159.74%。变动原因:为保障单位正常运转及业务安排“三公”经费预算,
3.公务用车购置及运行维护费7.00万元;其中,公务用车购置 0万元,与上年预算数持平;公务用车运行维护费7万元,同上年预算数相比增加3.50万元,增加100%。2025年预算数比上年支出执行数增加3.70万元,增加105.71%。主要原因为公务用车增加1辆。
六、项目支出预算情况说明
自治区党委编办(本级)2025年预算安排项目3个,项目预算总金额334万元。其中,财政本年拨款金额334万元,财政专户管理资金0万元,单位资金0万元。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2025年,中共内蒙古自治区委员会机构编制委员会办公室(机关本级)机关运行经费财政拨款预算183.01万元,比上年增加4.38万元,增加2.45%。主要原因是年初预算36.31万元,与上年相比增加1.31万元,增长3.74%。变动原因:主要由于工作人员职务职级增长,工资增加,计提福利费、工会经费增加,
所以公用经费增加。
二、政府采购预算情况说明
中共内蒙古自治区委员会机构编制委员会办公室(机关本级)政府采购预算总额64.50万元,其中:政府采购货物预算8.00万元,比2024年增加2.00万元,增加33.33%;政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算56.50万元,比2024年增长26.5万元,增长88.33%。主要原因为根据组织部要求采购干部人事档案管理“三级”联网项目。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2024年末,共有车辆2辆, 车辆原值为55.51万元,其中:主要负责人用车1辆、其他用车1辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)等。
四、2025年度项目支出绩效目标情况说明
项目支出预算绩效目标填报情况
2025年,填报绩效目标的预算项目2个(无涉密项目),公开绩效目标2个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算334万元,占全部项目支出预算的100%。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。
二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
十三、对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式
联系人:白宇飞 联系电话:0471-4867738
第六部分 部门预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公经费”支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、部门项目支出
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
表1-收支总表.xlsx
表2-收入总表.xlsx
表3-支出总表.xlsx
表4-财政拨款收支总表.xlsx
表5-一般公共预算支出表.xlsx
表6-一般公共预算基本支出表.xlsx
表7-一般公共预算三公经费支出表.xlsx
表8-政府性基金预算支出表.xlsx
表9-国有资本经营预算支出表.xlsx
表10-项目支出表.xlsx
表11-项目绩效目标表.xlsx
表12-政府采购预算表.xlsx